|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Výpočtová technika - notebook
|
861,30 |
s DPH |
25/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
ETERNITA s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Internet v DK za 10/2024
|
13,50 |
s DPH |
|
3000047757
|
11.10.2024 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Internet za 10/2024
|
78,00 |
s DPH |
|
20170621/6233
|
11.10.2024 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Výpočtová technika - počítač
|
861,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
ETERNITA s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Vonkajšia prehliadka a skúška tlakových nádob
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Marek Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Poplatok za mobil 9/2024
|
34,00 |
s DPH |
|
53/2021
|
10.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Vodné a stočné v St.Ľubovni 28. 08.-26. 09. 2024
|
91,50 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
07.10.2024 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 9/2024
|
99,95 |
s DPH |
|
1131546
|
04.10.2024 |
|
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Stravné v ŠJ za 9/2024
|
246,96 |
s DPH |
|
56/2022
|
04.10.2024 |
|
|
Základná škola - Školská jedáleň |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Poplatok za pevnú linku 9/2024
|
25,66 |
s DPH |
|
179832006
|
03.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Zálohová platba za elektrinu - 10/2024
|
144,00 |
s DPH |
|
1131546
|
03.10.2024 |
|
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Plyn v SL za 10/2024
|
757,00 |
s DPH |
|
9107095283
|
02.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Činnosť technika PO, BOZP za III. Q 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
51/2022
|
02.10.2024 |
|
|
Marek Gedra |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
45,60 |
s DPH |
|
ZO/2018A13802-1
|
02.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 20170621/6233
|
Využívanie dátových služieb za účelom prístupu k Internetu
|
85.6/mesiac |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Kresliace potreby pre výtvarný odbor
|
1 214,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
APL plus, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Čistiace prostriedky
|
801,43 |
s DPH |
20/2024
|
|
30.09.2024 |
|
|
HEGDAG, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov
|
43,15 |
s DPH |
|
18/2016
|
27.09.2024 |
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Služba - Internet v BD
|
7,71 |
s DPH |
|
240491
|
25.09.2024 |
|
|
NORTTEL, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Ročný servis plynového čerpadla
|
835,20 |
s DPH |
11/2024
|
|
23.09.2024 |
|
|
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
07.10.2024 |