| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12													
											 | 
									
													
										
												fa10													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.02.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/39													
											 | 
									
													
										
												Elektrina dodávka - 1.3.-31.5.2014													
											 | 
									
										
												82,54											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												81872320P													
											 | 
									
										
												02.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Východoslovenská energetika a. s.											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/123													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za stravné zamestnancom ZUŠ 12/2013 v ŠJ pri ZŠ													
											 | 
									
										
												140,76											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												14/2009													
											 | 
									
										
												20.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Základná škola - Školská jedáleň											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/124													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov IV. Q													
											 | 
									
										
												71,24											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												10/2008													
											 | 
									
										
												10.10.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												EKOS, spol. s r. o.											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/125													
											 | 
									
													
										
												Materiál pre VO a kancelársky papier 													
											 | 
									
										
												659,21											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												22/2013													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Peter Vranovský - VRAP											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/126													
											 | 
									
													
										
												Za vypracovanie bezpečnostného projektu 													
											 | 
									
										
												160,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												OU2013-12-17													
											 | 
									
										
												20.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												NAJ, s. r. o. 											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/127													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za vodné a stočné v SL za 21.11.-16.12.2013													
											 | 
									
										
												123,23											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												671/334/06P 													
											 | 
									
										
												20.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. 											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/38													
											 | 
									
													
										
												Stravné lístky 													
											 | 
									
										
												2 435,94											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												5/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.04.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.04.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/40													
											 | 
									
													
										
												Odber zemného plynu v St. Ľubovni za 5/2014													
											 | 
									
										
												1 123.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9103150955													
											 | 
									
										
												06.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slov.plynárenský priemysel, a. s.											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												19.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/121													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za stravné lístky - 550 ks													
											 | 
									
										
												1 669,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												21/2013													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SODEXO PASS SR, s.r.o.											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/41													
											 | 
									
													
										
												Odber zemného plynu v Podolínci 5/2014													
											 | 
									
										
												94,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9103150955													
											 | 
									
										
												06.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slov.plynárenský priemysel, a. s.											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/42													
											 | 
									
													
										
												Poplatky za telefón - pevná linka za 4/2014													
											 | 
									
										
												70,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												179832006													
											 | 
									
										
												07.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a. s.											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/43													
											 | 
									
													
										
												Vodné a stočné v SL 26.3.-29.4.2014													
											 | 
									
										
												106,76											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												671/334/06P 													
											 | 
									
										
												07.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. 											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/44													
											 | 
									
													
										
												Ladenie klavírov 													
											 | 
									
										
												994,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												6/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Adrián MÚDRY											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/45													
											 | 
									
													
										
												Poplatky za telefón - 4/2014													
											 | 
									
										
												9,36											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												179832006amtel													
											 | 
									
										
												12.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SWAN, a. s. 											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/47													
											 | 
									
													
										
												Stravné pre zamestnancom ZUŠ 4/2014 v ŠJ pri ZŠ													
											 | 
									
										
												162,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												14/2009													
											 | 
									
										
												14.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Základná škola - Školská jedáleň											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/48													
											 | 
									
													
										
												Inštalácia URBIS do nového PC 													
											 | 
									
										
												30,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												7/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												NAJ, s. r. o. 											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/122													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za činnosť technika PO a BOZP - 4. Q													
											 | 
									
										
												115,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												566/1999													
											 | 
									
										
												17.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Štefan Gedra 											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2013/120													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za telefón za 11/2013													
											 | 
									
										
												16,25											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												179832006amtel													
											 | 
									
										
												10.12.2013											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SWAN, a. s. 											 | 
									
										
												ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.12.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												DF2014/50													
											 | 
									
													
										
												Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies 													
											 | 
									
										
												43,15											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												18/2007													
											 | 
									
										
												28.05.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Karol Kmeč Kominárske služby											 | 
									
										
												ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.05.2014											 |