|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
46,74 |
s DPH |
|
ZO/2018A13802-1
|
03.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
30,01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Čistiace prostriedky
|
36,12 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
HEGDAG, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
29,09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
Faktúra za elektrinu za 9/2016 v SL
|
229,15 |
s DPH |
|
81872320P
|
17.10.2016 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
26.10..2016 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
El. ohrievač vody
|
158,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Mikuláš Kačmar - TAMATEX |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Xero papier
|
85,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Miroslav Duranka - Datadunex |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
PaedDr. Ján Sivuľka |
riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča |
|
21,02,2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 07/2026
|
-3,20 |
s DPH |
|
1131546
|
12.08.2026 |
|
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Poplatok za mobil 07/2026
|
38,13 |
s DPH |
|
53/2021
|
12.08.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Internet za 08/2026
|
87,74 |
s DPH |
|
20170621/6233
|
12.08.2026 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Internet v DK za 08/2026
|
14,00 |
s DPH |
|
3000047757
|
12.08.2026 |
|
|
Prvá internetová, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Nákup všeobecného materiálu - lišty, silikón
|
60,55 |
s DPH |
13/2026
|
|
10.08.2026 |
|
|
LH-MONT s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Interiérové vybavenie
|
1 567,00 |
s DPH |
12/2026
|
|
07.08.2026 |
|
|
Kondela s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
12.08.2026 |
|
Zmluva |
SC2026/190
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Poplatok za pevnú linku 07/2026
|
25,62 |
s DPH |
|
2028680034
|
05.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZUŠ J. Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Vodné a stočné v St.Ľubovni 01.07.-31.07.2026
|
98,82 |
s DPH |
|
671/334/06P
|
06.08.2026 |
|
|
Podtatr.vodár. prevádzk. spol. a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026
|
46,74 |
s DPH |
|
ZO/2018A13802-1
|
03.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Zálohová platba za elektrinu - 08/2026
|
181,00 |
s DPH |
|
1131546
|
03.08.2026 |
|
|
Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/103
|
Preddavková platba za plyn za 07/2026
|
509,34 |
s DPH |
|
SC2024/191
|
03.08.2026 |
|
|
Torreol, s.r.o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Služba - Internet v BD 07/2026
|
16,80 |
s DPH |
|
240491
|
28.07.2026 |
|
|
NORTTEL, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. Q 2026
|
159,71 |
s DPH |
|
10/2008
|
13.07.2026 |
|
|
EKOS, spol. s r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Poplatok za mobil 06/2026
|
38,13 |
s DPH |
|
53/2021
|
13.07.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s. r. o. |
ZUŠ J.Melkoviča, Okružná 9, 064 01 Stará Ľubovňa |
Mgr. Mária Budzáková, DiS. art. |
riaditeľka ZUŠ J. Melkoviča |
|
20.07.2026 |